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退稅申請書

2023-08-15 退稅申請書

  在當今社會高速發(fā)展的今天我們每個人都可能要用到申請書,我們在寫申請書的時候要注意態(tài)度要誠懇、樸實。相信大家又在為寫申請書犯愁了吧!下面是小編幫大家整理的退稅申請書,希望能夠幫助到大家。

退稅申請書1

國家稅務局:

  我公司于xxxx年xx月xx日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xxxx年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額xxxx元;xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額xxxx元;xxxx年度多繳納企業(yè)所得稅額xxxxxxx元;xxxx年度應退企業(yè)所得稅額xxxx元。

  根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款。”及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關(guān)應及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。”之規(guī)定,我公司申請退稅xxxx元。

  特此申請,請貴局審核予以退稅。

  附送資料

  1、xxxx年度企業(yè)所得稅申報表

  2、xxxx年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書

  xxxxxx有限公司

  xxxx年xx月xx日

退稅申請書2

______稅局:

  本公司_______________(納稅編碼:________________________)因20____年6月7日在申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20____年1月01日至20____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:_________________________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:______銀行

  銀行賬號:________________________

  特此說明!

  申請公司:___

  日期:20____年_月__日

退稅申請書3

XX地稅局:

  XX年xx月xx日,因操作失誤,我公司將x月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為¥¥¥元,稅款于XX年xx月xx日繳入連云港市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  XXX公司

  XX年X月X日

退稅申請書4

國稅局:

  茲有杭州____有限公司,稅號:330103768______。____年銷售收入:____元,____年應納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:___元,實際減免所得稅額:___元,應退稅額:___元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準!

  申請人:杭州____有限公司

  20__年__月_日

退稅申請書5

XX稅務局:

  我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補××年度虧損×元后,全年應繳所得稅額×元,已預繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅,所得稅退稅申請書3篇。

  以上妥否,請批示。

  申請人:XXXX單位

  年 月 日

退稅申請書6

______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_______________________________

  ___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的'通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

  附:出口退稅延期申報明細表企業(yè)(公章)

  x年xx月xx日

退稅申請書7

尊敬的領(lǐng)導:

  我公司成立于年月日,實際經(jīng)營范圍為_,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從年月日起。

  我公司年月的全部銷售收入為__元,其申請書的樣板中應稅銷售申請書的正確格式圖片收入為_元,繳納增值稅額為_元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使申請書范文簡寫用量為份;年月的全部銷售收入為元,其中應稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月申請書貧困補助平均使用量為份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按申請書怎么寫照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)

  目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購次最大開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購份最大開票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實詳細)

  申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

  1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請書怎么寫家庭困難補助申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的`企業(yè)一式四份);

  2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及申請書貧困補助以上的企業(yè)一式三份);

  3.稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負責);

  4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);

  5.銷售合同(協(xié)議)復印件(一式二申請書貧困補助份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

  6.購票人身份證復印件(一式二份);

  7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

  8.增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

  9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細表(一式二份);

  10.稅務機關(guān)要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

  (以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇省?

  申請單位:

  申請日期:申請書的格式及范文

退稅申請書8

××稅務局:

  我公司于20xx年度年終匯算中,全年應繳所得稅額××元,已預繳了××元,多繳××元,現(xiàn)申請退稅。

  請給予批復!

  ××公司

  年 月 日

退稅申請書9

  **********稅局:

  本公司********************(納稅編碼:********)。因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:**銀行

  銀行賬號:********

  特此說明!

  ******單位名字

  20xx-7-25

退稅申請書10

尊敬的領(lǐng)導:

  我公司成立于20xx年xx月xx日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年xx月xx日起。

  我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)

  目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購x份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實詳細)

  申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

  1、《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:開票限額一千萬元及以上的.企業(yè)一式四份);

  2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

  3、稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負責);

  4、營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);

  5、銷售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

  6、購票人身份證復印件(一式二份);

  7、增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

  8、增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

  9、前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細表(一式二份);

  10、稅務機關(guān)要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

xxx

  20xx年xx月xx日

退稅申請書11

x區(qū)稅務局:

  20xx年x月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

x公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請書12

x區(qū)國家稅務局:

  我司(廠)于xx年xx月xx日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號碼:xx,稅務登記證號碼:xx。經(jīng)營xx,法人代表xx,會計xx,注冊資本xx萬元,經(jīng)營范圍:xx,兼營xx,經(jīng)營方式:xx,聯(lián)系電話:xx,從業(yè)人數(shù):xx人。

  我單位xx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xx的比例達到x.x%,xx年x—xx月累計實現(xiàn)銷售收入xx元,銷售成本xx元,銷項稅額xx元,申報抵扣進項稅額xx元,應繳增值稅xx元,已交增值稅xx元,留抵增值稅x元,期末存貨x元,稅負率x。x%。我單位財務制度健全,能準確核算應稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員x名,能按照財務會計制度規(guī)定,設置賬薄進行會計核算;能按規(guī)定編制會計報表,真實反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據(jù)x字[xx]xx號《xx》文件關(guān)于xxx的.規(guī)定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的xx年xx月xx日至xx年xx月xx日的應納增值稅稅款。請批準為盼。

  單位名稱(公章)

  xx年xx月xx日

退稅申請書13

______________海關(guān):

  家庭困難補助(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅__元,增值稅__元,消費稅__元。

  2.申請退稅理由:____

  3.申請退還金額:

  關(guān)稅___元,增值稅__元,消費稅__元。

  4.取款人姓名簡寫:____________________

  5.取款人單位:___

  6.取款人有效身份證明號碼:___

  申請人簽章:____

  ____________年____________月___________日

退稅申請書14

xx國稅局:

  我公司是xxxxx。根據(jù)xx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  xx月份,我公司銷售收入xxxx元由于xxxx原因,被扣繳增值稅xxxx元。

  根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

  申請公司:xxx

  20xx年x月xx日

退稅申請書15

國家稅務局:

  我公司成立于xx年x月,xx年x月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xx,法定代表人:xx財,注冊資本xx萬元,xx,登記注冊類型:xx公司,經(jīng)營范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外)

  公司于xx年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xx,進出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xx.貴局于xx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的`申報。

  我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計出口xx美元,人民幣xx元。(詳見附表)因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

  申請人:xx

  x年xx月xx日

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